(本网讯 通讯员:张文馨)为进一步优化业务流程,提高业务办理质量,增强内部控制和监督,中心审计稽核科根据《2024年中心内审稽核工作计划》及《内部审计稽核工作管理办法》,组织工作专班于近日前往市民之家开展了三季度业务抽查工作。

本次抽查主要针对2024年7月至9月公积金归集、贷款、提取业务情况以及业务操作中存在的问题展开,共抽查了830笔业务。抽查方式采用自查、抽查并结合稽核日常抽查的结果进行现场查验、座谈交流等多种形式。
通过此次业务抽查,能够及时发现业务办理过程中的问题和不足,进一步规范业务操作流程,提高服务质量和效率,为广大缴存职工提供更加优质、高效、便捷的住房公积金服务。
接下来,中心将继续加强内部审计稽核工作,推动住房公积金事业持续健康发展。